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业务流程操作流程图.doc

内容介绍:·风险控制部业务流程图:开始风险控制部搜集企业相关信息业务经理尽职企业调查,完整收集 资料后与风控专员对接风控专员核对资料,与业务经理及 时沟通完善企业资料风控专员整理资料组织内 审部、授信部、法务部开会未通过通过制定风险控制部意见书 申请召开贷审会 法务部制定合同陈述企业风险 提出否定原因签署合同风险控制部办理反 担保物登记手续资料归档(填写归档登记表)贷后管理部组织回访 贷后回访在保回访(评定

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