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内部审计工作方案.docx

内容介绍:内部审计工作方案 一、审计目的 (一)开展财务审计促进内控制度的建立和完善,使会计 信息质量不断提高,会计基础工作逐步夯实。 (二)开展专项审计强化对非本级财政补助收入,单位经 营及租赁等其他收入的使用管理。 二、审计范围及时限 (一)州局审计范围。对州直 10 个县、市局及州局机关办 公室、服务中心、稽查局、口岸地税局、奎独工业园地税局预 算执行及专项情况实施内部审计。 (二)审计时限。2008

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