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营业货款催收管理制度.doc
内容介绍:
欠款催收管理制度编制目的: 为及时收回公司货款,减少公司资金压力,保证公司现金流量平衡,完善公司销售管理,加强和规范销售人员、财务人员的责任心和工作态度,特拟订以下 管理制度。 适应范围:各分公司经理、业务员、财务 内容:一、工作要求: 1、业务员拜访客户销售货品时,应提前告知公司最大赊款时间(暂定为 1个月),业务员对客户签未付款时,应明确约定现金收款及收款期限,业务员应 对所有欠条签字确认,交
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2024-10
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